采购仅花2900万,公司支付超9亿元,*ST金泰有钱不可任性

采购仅花2900万,公司支付超9亿元,*ST金泰有钱不可任性

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  每经评论员  杜宇

  9月15日晚,*ST金泰(维权)(SZ300225,前收盘价:5.49元,市值:26.10亿元)发布公告称,因未能按法定期限披露年报,上海证监局拟对公司及相关责任人给予警告,并罚款共计460万元。这一事件引发了市场的关注。

  *ST金泰的年报披露问题并非偶然。4月23日,公司时任董事长、总裁罗甸,时任董事、执行总裁、董事会秘书吴纯超,时任财务总监隋静媛三人商量后决定,不接受年审机构中兴华会计师事务所拟对公司2024年度财务报表出具的“无法表示意见”的审计报告,导致公司无法在法定期限内完成2024年年报的编制及披露工作。这一行为违反了相关规定,损害了投资者的知情权。

  从公司治理角度来看,*ST金泰此次事件反映出公司在内部管理和决策机制上的严重漏洞。公司高层在面对审计意见时,未能遵循规范的决策流程,擅自决定不接受审计报告,导致公司年报披露违规。此外,公司内部控制的有效性也受到质疑,中兴华会计师事务所对公司2024年内部控制报告出具了否定意见的报告,进一步凸显了公司内部管理的混乱。

  根据审计报告,2024年,*ST金泰与相关贸易商形成大额资金往来,规律性地在每季度初与其签订采购协议并转出大额资金,季末又通过签订采购解除协议将资金转回。审计机构核查后发现,2024年,公司向相关贸易商转出资金累计9.31亿元,累计转回9.30亿元。审计机构进一步发现,*ST金泰存在将资金转出至相关贸易商后,相关贸易商又在接近时间点将相近金额转出至非供货主体的异常情形。这种异常的资金往来,可能暗示公司存在资金占用或其他违规行为,严重影响了公司的财务状况和市场形象。

  笔者认为,面对当前困境,*ST金泰需迅速采取行动。公司应加强内部管理,完善决策机制,确保公司治理的规范性和有效性。同时,公司需积极配合监管部门的调查,对存在的问题进行彻底整改。此外,公司还需加强与投资者的沟通,增强市场透明度,以恢复投资者信心。

  在回复上海证监局问询函时,*ST金泰承认,2024年公司为规避原材料价格上涨风险采取“战略备库”措施,向贸易商支付超9亿元资金,实际采购金额仅2900余万元,资金流向与采购需求严重背离。公司对供应商资金流开展专项调查时发现,部分资金流向非经营主体,但公司并未进行有效控制,属于公司内控缺陷。这也进一步说明公司在财务管理和内部控制方面存在的问题亟待解决。

  总之,*ST金泰的年报披露违规问题凸显了公司在治理和财务管理方面的不足。公司需正视问题,积极应对,以稳定市场信心并保障公司的长远发展。在资本市场中,合规运作是企业生存和发展的基石,任何“任性”的行为都将付出代价。

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